dziennik urzędowy

Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Region: cała gmina
Autorzy / organ: Rada Gminy Górno
TL;DR: Uchwała nr XIX/148/2012 Rada Gminy Górno. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.. Opublikowano w dzienniku: 2012 poz. 1624.

Metryka

  • Typ aktu: Uchwała
  • Znak sprawy: XIX/148/2012
  • Dziennik: 2012 poz. 1624
  • Organ wydający: Rada Gminy Górno

Relacje urzędowe

  • Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759

Treść opublikowana

UCHWAŁA NR XIX/148/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgonie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 380.903 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 380.903 zł.

§ 3.

1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 4.970.973,67 zł, rozchody w wysokości 4.590.070,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 49.970 zł

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 34.295.153 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 34.676.056 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skiba

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy na 2012 rok dokonuje się w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaniem środków na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów po zmianach wynosi 34.295.153 zł, a plan wydatków 34.676.056zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 380.903 zł pokryty zostanie wolnymi środkami.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 615,00

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

615,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 719,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

- 274,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 274,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 993,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

200,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

3 400,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

393,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 166 433,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- 3 990,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

- 4 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 500,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

5 500,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 167 943,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

- 167 943,00

758

 

 

Różne rozliczenia

423 867,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

423 867,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

423 867,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 100,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 100,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

100,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

443,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

443,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

35,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

408,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

138 870,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

138 870,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

138 870,00

Razem:

402 566,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

36 563,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

28 507,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

8 507,00

 

60095

 

Pozostała działalność

8 056,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 056,00

750

 

 

Administracja publiczna

49 726,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

-274,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-274,00

 

75095

 

Pozostała działalność

50 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

65 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

65 000,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

487 867,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

200 867,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

200 867,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

30 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000,00

 

80104

 

Przedszkola

77 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

77 000,00

 

80110

 

Gimnazja

180 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

120 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

60 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

443,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

443,00

 

 

Dotacje

408,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

35,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

138 870,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

138 870,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

138 870,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

5 000,00

Razem:

783 469,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

 

 

 

 

rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

 

 

 

 

 

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące
z innych źr.*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną

4 000

4 000

 

 

 

 

UG

2

600

60016

Nabycie działki 138/7 i 139/8 w miejscowości Leszczyny pod drogę gminną

4 507

4 507

 

 

 

 

UG

3

754

75412

Zakup wyposażenia dla OSP

6 382

6 382

 

 

 

 

UG

4

801

80101

Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce

15 000

15 000

 

 

 

 

SZOS

5

900

90015

Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno.

85 000

85 000

 

 

 

 

UG

Ogółem

114 889

114 889

 

 

 

 

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A.  Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Dział

Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Wydatki w roku budżetowym 2012

 

 

 

 

 

 

źródło

kwota

 

1

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

Wartość zadania:

336 232

153 926

 

Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

 

 

 

 

- środki z budżetu j.s.t.

58 759

26 937

 

Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego

 

 

 

 

- środki z budżetu krajowego

 

 

 

Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst

2009-2012

UM, UG

720

72095

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

277 473

126 989

2

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

Wartość zadania:

84 967

84 967

 

Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

 

 

 

 

- środki z budżetu j.s.t.

19 882

19 882

 

Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego

 

 

 

 

- środki z budżetu krajowego

 

 

 

Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

2009-2012

UM, UG

720

72095

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

65 085

65 085

3

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

Wartość zadania:

992 095

952 228

 

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

 

 

- środki z budżetu j.s.t.

492 095

452 228

 

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

 

 

 

 

- środki z budżetu krajowego

 

 

 

Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury

2011-2012

UG

921

92109

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

500 000

500 000

4

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

Wartość zadania:

655 160

32 000

 

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

 

 

 

- środki z budżetu j.s.t.

258 551

12 488

 

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

 

 

 

 

- środki z budżetu krajowego

 

 

 

Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej

2009-2012

UG

921

92109

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

396 609

19 512

 

Ogółem wydatki majątkowe

2 068 454

1 223 121

 

- środki z budżetu j.s.t.

829 287

511 535

 

- środki z budżetu krajowego

 

 

 

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

1 239 167

711 586

5

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

 

 

Wartość zadania:

251 000

81 300

 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

 

 

 

- środki z budżetu j.s.t.

 

 

 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

 

 

 

- środki z budżetu krajowego

37 650

12 195

 

Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno

2011-2012

SZOS

853

85395

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

213 350

69 105

6

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

 

 

Wartość zadania:

509 960

198 993

 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

 

 

 

- środki z budżetu j.s.t.

 

 

 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

 

 

 

- środki z budżetu krajowego

76 494

29 849

 

Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości

2012

SZOS

853

85395

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

433 466

169 144

7

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

 

 

Wartość zadania:

215 946

215 946

 

Priorytet: Promocja Integracji Społecznej

 

 

 

 

Środki z budżetu j.s.t.

22 673

22 673

 

Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji

 

 

 

 

- środki z budżetu krajowego

9 718

9 718

 

Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno

2012

GOPS

853

85395

Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł

183 555

183 555

Ogółem wydatki bieżące

976 906

496 239

- środki z budżetu j.s.t.

22 673

22 673

- środki z budżetu krajowego

123 862

51 762

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

830 371

421 804

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

4 970 973,67

1.

Kredyty

§ 952

3 717 154,00

2.

Pożyczki

§ 952

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

872 916,67

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 941 do 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

7.

Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)

§ 931

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

380 903,00

9.

Przelewy z rachunku lokat

§ 994

 

Rozchody ogółem:

 

4 590 070,67

1.

Spłaty kredytów

§ 992

3 717 154,00

1.1

w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 992

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

872 916,67

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

§ 982

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Dotacje ogółem

Wydatki
na 2011 r.

z tego:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

 

 

 

 

 

 

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

 

 

 

 

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

010

01095

2010

71 263

71 263

71 263

 

71 263

 

 

 

 

 

 

 

 

750

75011

2010

68 086

68 086

68 086

68 086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

75101

2010

2 213

2 213

2 213

1 000

1 213

 

 

 

 

 

 

 

 

852

85203

2010

270 000

270 000

270 000

226 490

43 360

 

150

 

 

 

 

 

 

852

85212

2010

5 693 280

5 693 280

5 693 280

228 650

24 070

 

5 440 560

 

 

 

 

 

 

852

85213

2010

11 306

11 306

11 306

 

11 306

 

 

 

 

 

 

 

 

852

85295

2010

13 800

13 800

13 800

 

 

 

13 800

 

 

 

 

 

 

Ogółem

6 129 948

6 129 948

6 129 948

524 226

151 212

0

5 454 510

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

z tego:

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

 

 

 

 

 

 

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

 

 

730 088

530 088

0

0

530 088

0

0

0

0

200 000

200 000

0

0

0

Transport lokalny

600

60004

-

 

526 088

526 088

 

 

526 088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny

600

60013

 

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

100 000

 

 

 

Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny

600

60014

 

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

100 000

 

 

 

Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności

851

85195

 

 

4 000

4 000

 

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

730 088

530 088

0

0

530 088

0

0

0

0

200 000

200 000

0

0

0